老師,實(shí)際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

請問現(xiàn)金日記賬怎么核對啊,是拿費(fèi)用報銷單的金額跟他對嗎?
答: 同學(xué)你好,是會計與出納對賬么?
這個費(fèi)用報銷單怎么登現(xiàn)金日記賬
答: 你好,登記現(xiàn)金貸方減少232
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出納實(shí)際操作中,報銷完的單據(jù)現(xiàn)金付款后,第二步是不是就是登記現(xiàn)金日記賬?第三步把費(fèi)用報銷單交給會計做賬?是這個流程嗎?此時出納的工作是不是就完成了,還需要在做什么嗎?
答: 您好,此時出納工作已經(jīng)完成了。您的步驟是對的

