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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-02-02 14:53

你好借應(yīng)付職工薪酬,貸營業(yè)外收入 

小魚兒 追問

2023-02-02 15:14

項(xiàng)目部做賬,工資社保公積金是總公司發(fā)的,不是管理費(fèi)用嗎

玲老師 解答

2023-02-02 15:21

你好 總分公司是套賬嗎 要不是  不記管理費(fèi)用 

小魚兒 追問

2023-02-02 16:25

老師,是一套賬的

玲老師 解答

2023-02-02 16:26

。那計(jì)入研發(fā)支出資本化支出或者費(fèi)用化支出。工資,社保

小魚兒 追問

2023-02-02 16:36

計(jì)提借:研發(fā)支出
    貸:其他應(yīng)收賬款一總結(jié) 

計(jì)提借:研發(fā)支出
    貸:其他應(yīng)收賬款一總公司結(jié)轉(zhuǎn) 

借:管理費(fèi)用
   貸:研發(fā)支出
對(duì)嗎?  資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào)?

玲老師 解答

2023-02-02 16:38

。一套帳不這樣做。
,借研發(fā)支出。工資。單位社保。貸應(yīng)付職工薪酬。

小魚兒 追問

2023-02-02 16:43

會(huì)合并報(bào)表,總公司給錢,項(xiàng)目部不給錢了
這樣也不平呀!負(fù)債多了,資產(chǎn)不變

玲老師 解答

2023-02-02 16:43

那你現(xiàn)在到底做總公司的,還是分公司賬?。要是一套賬,就是我說的處理。

小魚兒 追問

2023-02-02 16:56

整個(gè)分錄怎么樣?我弄不平

玲老師 解答

2023-02-02 16:59

你好 先確定做哪個(gè)公司的業(yè)務(wù)  到底幾套賬  

小魚兒 追問

2023-02-02 17:04

借:研發(fā)支出
   貸:應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用
   貸:研發(fā)支出
項(xiàng)目部的,但是總公司代付錢,計(jì)提單位承包部份

玲老師 解答

2023-02-02 17:35

兩套帳,。
借研發(fā)支出資本化支出或者費(fèi)用化支出。工資,社保
借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,總公司

一套帳,研發(fā)支出資本化支出或者費(fèi)用化支出。工資,社保,貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行

小魚兒 追問

2023-02-02 17:39

不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?說錯(cuò)了兩套賬

玲老師 解答

2023-02-02 17:41

這筆業(yè)務(wù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

小魚兒 追問

2023-02-02 17:49

結(jié)轉(zhuǎn)是借:管理費(fèi)用
               貸:研發(fā)支出

玲老師 解答

2023-02-02 17:51

期末結(jié)賬費(fèi)用化支出是這個(gè)分錄

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相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的是研發(fā)支出金額
2021-03-26 16:48:24
你好,費(fèi)用化的月末要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里去的
2019-06-14 09:51:40
您好 如果是費(fèi)用化支出 需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-19 10:22:22
你好借應(yīng)付職工薪酬,貸營業(yè)外收入?
2023-02-02 14:53:35
你好,研發(fā)部的就是研發(fā)支出
2020-04-15 17:34:40
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