
在2017年4月補繳了一筆增值稅,是根據(jù)我家預(yù)收賬款比較大的客戶給轉(zhuǎn)收入了,當(dāng)時2017年4月我把收入成本都做以前年度損益調(diào)整了,但是今年8月確認(rèn)成以前年度損益的這部分又開發(fā)票了,沖之前的這部分該咋沖?
答: 您描述的不夠清晰完整,請您重新描述一下。
2017年的收入當(dāng)時忘記確認(rèn)了,因為已經(jīng)開了發(fā)票,但是當(dāng)時忘記沖預(yù)收賬款,所以在2018年調(diào)整在了“以前年度損益調(diào)整”科目里,2017年盈利,但2018是虧損的,那這筆收入還用交稅嗎?是當(dāng)做2017年的收入先交稅呢,還是因為2018是虧損的,所以就直接彌補虧損呢?
答: 17年的盈利要交稅 謝謝
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年8月沒有收到發(fā)票我做了暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年才收到發(fā)票,沖銷之前暫估入庫存,但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了要調(diào)整嗎?如果調(diào)整怎么做分錄?是把多轉(zhuǎn)的部分借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字嗎?
答: 多轉(zhuǎn)的部分做紅字借以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品




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方亮老師 解答
2017-09-08 14:48
方亮老師 解答
2017-09-08 15:52