
已完工,但是未支付款項(xiàng),發(fā)票未開,可以借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 你 好 具體是什么業(yè)務(wù)呢
六月份的時(shí)候付了一筆3個(gè)月房租出去,至今沒有得到發(fā)票,當(dāng)時(shí)代帳會(huì)計(jì)做的是借其他應(yīng)付款,這一次打算調(diào)賬,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用房租,貸:其它應(yīng)付款。本來調(diào)了之后就應(yīng)該要補(bǔ)計(jì)提,六七月份的房租攤銷,但是因?yàn)榻痤~有點(diǎn)大,一次性攤銷那么多,恐怕不妥,所以只攤銷六月份的可以嗎
答: 你好,調(diào)整分錄應(yīng)當(dāng)是 借;待攤費(fèi)用 貸;其他應(yīng)付款 然后按三個(gè)月平均攤銷
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款的計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,以后怎么改
答: 你好 調(diào)整分錄 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸,其他應(yīng)付款 正數(shù)
老師,支付的房租計(jì)入什么科目,昨天晚上聽一個(gè)老師講課,說是計(jì)入其他應(yīng)付款,不是說長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
登記完明細(xì)科目 可不可以這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
公司沒實(shí)際經(jīng)營(yíng),其他應(yīng)付款(借入法人),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(出給法人的工資),現(xiàn)在想注銷間公司,賬務(wù)需要怎樣處理?
就是我們綠化買過來人家去開發(fā)票過來了,我這個(gè)是沒有這么多錢的15萬 我能不能就借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款-老板 這樣可以嗎??


鄒老師 解答
2017-09-06 22:19
鄒老師 解答
2017-09-06 22:39