老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

公司有個(gè)員工是2021年1月份入職,發(fā)放工資是從9月份才開(kāi)始發(fā),在報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)時(shí),入職時(shí)間我應(yīng)該寫(xiě)好久,如果寫(xiě)1月,那么我前面申報(bào)期時(shí)沒(méi)有做這個(gè)人的0申報(bào)!
答: 您好,您應(yīng)當(dāng)寫(xiě)1月入職
老師,我們10月初發(fā)放9月份的工資,是不是必須申報(bào)了9月份的個(gè)稅后才能,發(fā)放工資
答: 同學(xué)你好!不是這樣呀? ?是可以先發(fā)放的? 不過(guò)? 發(fā)放時(shí)? 要計(jì)算好需要預(yù)扣的個(gè)稅哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問(wèn)下,我們公司從5月開(kāi)始發(fā)放工資,但是由于沒(méi)有及時(shí)給我工資表,我從9月才開(kāi)始申報(bào)工資,個(gè)稅系統(tǒng)與實(shí)際扣個(gè)稅不符,該怎么辦呢,我申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)入職日期要改為5月份嗎?
答: 您好 如果5月份就開(kāi)始發(fā)放工資的話 申報(bào)的時(shí)候 入職日期要改為5月
一個(gè)員工在三家公司上班,其中一家公司不申報(bào)他的個(gè)稅但是會(huì)發(fā)放工資 這樣可以嗎
上個(gè)月給一個(gè)員工申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)月上面公司告訴我,這個(gè)人不在公司了,不需要給他發(fā)放工資了,那這比工資怎么沖回呢
公司沒(méi)發(fā)放工資,個(gè)稅正常申報(bào),然后我們個(gè)稅投訴未發(fā)放,公司說(shuō)不撤訴要把金額改成0


袁老師 解答
2017-09-06 18:09
袁老師 解答
2017-09-06 18:31