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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-06 16:13

你好,借;管理費用-業(yè)務(wù)招待費1000 
貸:現(xiàn)金 1000 
這樣做賬務(wù)處理就是了

冰百合 追問

2017-09-06 16:16

不對吧,我是一般納稅人,發(fā)票已經(jīng)去掃描認證,應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出的63.6才對吧。

鄒老師 解答

2017-09-06 16:17

你好,這個不能認證,認證了是需要做轉(zhuǎn)出 的 
借;管理費用-業(yè)務(wù)招待費   貸;應(yīng)交稅費——進項稅轉(zhuǎn)出

冰百合 追問

2017-09-06 16:18

好,謝謝鄒老師,明白了

鄒老師 解答

2017-09-06 16:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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