
這科技局根據(jù)你公司上年的生產(chǎn)用度,水電等及公司的銷(xiāo)售收入,從財(cái)政撥款一筆20萬(wàn)的錢(qián)給公司,老板又不交稅能不能做專(zhuān)款專(zhuān)用。憑證 、借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 使用時(shí)在沖 借:管理費(fèi)用 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 結(jié)束時(shí) 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積 --撥款轉(zhuǎn)入
答: 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 使用時(shí)在沖 借:管理費(fèi)用 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 結(jié)束時(shí) 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積 --撥款轉(zhuǎn)入可以的
我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時(shí)借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款. 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用100 貸銀行存款100同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100貸:管理費(fèi)用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款怎么申報(bào) 原來(lái)入賬時(shí)到最后都沒(méi)有計(jì)入收入 請(qǐng)問(wèn)這里需要填寫(xiě)嗎
答: 你好,同學(xué)。 你這專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫(xiě)處理。 你這也沒(méi)有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫(xiě)這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫(xiě) 的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付工資發(fā)工資借:應(yīng)付工資貸:其他應(yīng)收款—社保代扣 其他應(yīng)收款—住房公積金 銀行存款交納公積金借:其他應(yīng)付款—住房公積金 管理費(fèi)用—住房公積金貸:銀行存款交社保借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款—社保代扣貸:銀行存款這個(gè)分錄對(duì)嗎,感覺(jué)交公積金是不是應(yīng)該借其他應(yīng)收款—住房公積金
答: 都可以,其他應(yīng)收款的話(huà),就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話(huà)就是,你先把職工這個(gè)錢(qián)扣下來(lái)了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。

