
這個月31號開據(jù)的油費是增值稅專票,是新公司,稅務(wù)局要我下個月認(rèn)證,這個月增值稅申報表需要列示嗎?
答: 下個月認(rèn)證完了,再到增值稅申報表列示
公司為一般納稅人:8月22號收到增值稅專用發(fā)票,但是未認(rèn)證;8月24號根據(jù)收到的增值稅專用發(fā)票付款;8月31號認(rèn)證收到的增值稅專用發(fā)票。這要怎么做分錄?
答: 借:原材料(或庫存商品、固定資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 可以與8月24日的銀行回單一筆處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
答: 你好,不需要繳納,因為應(yīng)抵扣稅額的超過了銷項稅額

