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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 09:20

老師,那我要怎么做呢?因為現(xiàn)在比較尷尬是我只有一份正確發(fā)票并且在6月已經(jīng)入賬了,只是出納網(wǎng)上認(rèn)證時勾選了錯誤的,現(xiàn)在他又勾選了正確的,我做了進項轉(zhuǎn)出后還要做一筆正確的?老師請問該怎么做呢?

尼莫 追問

2017-09-05 10:05

老師,我不是很理解,我把作廢的進項轉(zhuǎn)出了,她8月又認(rèn)證了正確的呀,我不需要做分錄嗎?

尼莫 追問

2017-09-05 13:54

老師,進項轉(zhuǎn)出時做借管理費用(紅字),應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款(紅字),再做正確的借管理費用,應(yīng)交稅費進項稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?

鄒老師 解答

2017-09-05 09:14

你好,會計分錄也需要根據(jù)轉(zhuǎn)出做相應(yīng)賬務(wù)處理的

鄒老師 解答

2017-09-05 09:21

你好,做相關(guān)進項轉(zhuǎn)出的分錄就可以了

鄒老師 解答

2017-09-05 10:08

你好,認(rèn)證了正確的針對認(rèn)證的做分錄就是了

鄒老師 解答

2017-09-05 13:56

借:管理費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
進項轉(zhuǎn)出是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
你好,會計分錄也需要根據(jù)轉(zhuǎn)出做相應(yīng)賬務(wù)處理的
2017-09-05 09:14:50
你好,發(fā)票認(rèn)證就正常入應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額
2019-08-29 14:37:14
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2018-08-20 17:26:29
如果是跨期認(rèn)證進項發(fā)票時,才會有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認(rèn)證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
計入管理費用。。。。。。
2015-11-12 19:04:00
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