
收到房租費189000元,包含稅款9000元,會計分錄借:銀行存款189000貸:其他應收款180000,貸:應交稅款-應交增值稅-銷項稅9000,對嗎
答: 你好!是的。對于你們來說就是這樣。但是你應該是計入收入。不是其他應收啊。
收到一張工程項目上的設計費發(fā)票,記入工程施工——合同成本——間接費對不對,還有我的會計分錄是借工程施工——合同成本——間接費借應交稅費應交增值稅——進項稅,貸其他應收款
答: 一、貸方為什么是其他應收款,是提前借支了設計費嗎?這個介方的分錄是對的,正常專用發(fā)票的付款是公對公打款處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師下午好!廣州7月的社保上調(diào)的,導致其他應收款個人部分有借方余額,請問一下該怎么調(diào)整?剛?cè)肼毠荆戳丝颇坑囝~表后發(fā)現(xiàn)應交增值稅下面的明細賬有點亂請問這些明細科目需要調(diào)平嗎? 是需要怎么調(diào)
答: 你好; 借方有金額說明 繳納了。 你們還沒有工資扣除; 你們工資發(fā)了沒有 嘛?? ?


Crystal 追問
2017-09-04 15:03
宋生老師 解答
2017-09-04 15:09
Crystal 追問
2017-09-04 15:12
宋生老師 解答
2017-09-04 15:12