国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-09-04 10:27

進行重分類即可;借:應收賬款貸:預收賬款;借:預付賬款貸:應付賬款

洋洋 追問

2017-09-04 10:40

@袁老師:我已經把每筆的二級科目也列清楚了,請問用什么做附件,要我一筆筆的調。

袁老師 解答

2017-09-04 10:43

可以匯總調的

洋洋 追問

2017-09-04 10:51

@袁老師:匯總調是可以,用什么做附件呢,是要寫一個情況說明嗎?

袁老師 解答

2017-09-04 11:04

不用,打印個匯總明細即可

洋洋 追問

2017-09-04 11:06

@袁老師:謝謝

袁老師 解答

2017-09-04 11:20

不客氣

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對方應收賬款余額是負數(shù),對于我們公司應付賬款應該是負數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計算過程除了應付賬款“13600”多寫了一個0,其他都正確。 應收賬款的貸方余額,應付賬款的借方余額會重分類為預付賬款和預收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應付賬款、應收賬款都是資產負債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產負債分開,還需要把所有者權益也分開的,光看庫存、應付和應收是不會平衡,還要分出去一部分權益的。分出的資產負債余額就計入分立當月的賬務里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...