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于2017-09-03 17:05 發(fā)布 ??2023次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-09-03 17:10
您好,需要計提的,支付時,借;應付職工薪酬-福利費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借:管理費用-福利費用等科目,貸:應付職工薪酬-福利費。
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高溫費要計提嗎?我做的 借:管理費用 高溫費 貸:庫存現(xiàn)金 對不對
答: 您好,需要計提的,支付時,借;應付職工薪酬-福利費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借:管理費用-福利費用等科目,貸:應付職工薪酬-福利費。
高溫費是放在工資里,還是放在管理費用分錄怎么做
答: 你好,計入工資核算 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)的高溫費,可以作為管理費用-福利費么
答: 可以計入公司福利支出里面
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費,其他管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
討論
借,庫存現(xiàn)金借:管理費用-負數(shù)紅沖和借:庫存現(xiàn)金貸:管理費用這兩種做法有什么區(qū)別
為什么不是借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
5月做了憑證,借,管理費用,貸,庫存現(xiàn)金,后面又收回時做了沖銷,為什么是借,庫存現(xiàn)金,借:管理費用(紅字)庫存現(xiàn)金不可以直接在貸方用負數(shù)標識碼?
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負數(shù)了,這時候該怎么辦?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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