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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-03 17:06

另外,本賬套之前并未設(shè)置待認證進項稅額這個三級科目,請老師指導一下。

李愛文老師 解答

2017-09-03 17:07

本月留抵稅額是10萬元 
分錄是: 
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500000 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)100000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)600000 
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅100000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)100000

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2017-09-03 17:09

老師,取得的90萬進項,均已入賬。那未認證的30萬,需不需要提現(xiàn)出來呢?如果要提現(xiàn),應(yīng)該怎么做?

李愛文老師 解答

2017-09-03 17:21

如果入賬,可以體現(xiàn)出來,也可以不體現(xiàn)出來,如果體現(xiàn)出來,就是做在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證稅額)

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2019-03-11 11:43:32
您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好,銷項大于進項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
月底銷項稅額大于進項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 。 月底 進項稅額大于銷項稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-01-10 18:21:28
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