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學習
于2017-09-01 10:56 發(fā)布 ??843次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-01 10:58
你好,你可以按982.14確認稅金,庫存現金按33720.01入賬
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收入時做的是:庫存現金33720 主營業(yè)務收入32737.87 應交稅費-增值稅982.13結果我到稅局交的時候,完稅憑證是982.14元,差了這一分錢如何處理?還有,7月份沒有計提地稅,7月份地稅城建稅是49.11
答: 你好,你可以按982.14確認稅金,庫存現金按33720.01入賬
稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷貨手柄收到款除了借:銀 貸:應交稅費 主營業(yè)務收入還要做什么憑證
答: 還有結轉成本的憑證。
企業(yè)做主營業(yè)務收入但是憑證上不寫應交稅費,正常么
討論
老師,小規(guī)模納稅人的主營業(yè)務收入,是這樣做會計憑證嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應交稅費 是什么憑證?
關于做憑證。做主營業(yè)務成本時【借:主營業(yè)務成本(價稅合計);貸:銀行存款】做主營業(yè)務收入時【借:其他應付; 貸:主營業(yè)務收入(普票實際銷售額); 貸:主營業(yè)務收入(專票實際銷售額); 貸:應交稅金/銷項稅額】這樣做對嗎?
你好:發(fā)現去年已結賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯誤:借:主營業(yè)務收入:100000,貸:應交稅費-增值稅:2912.62 ,應收賬款97087.38 正確的應該是:借:應收賬款:100000 貸:應交稅費-增值稅:2912.62 ,主營業(yè)務收97087.38
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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