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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-31 20:08

我們現(xiàn)在還還屬于個體工商戶,就不用貸:應交稅費_應交增值稅吧

暖心 追問

2017-08-31 20:28

這個稅率是多少呢,怎么核算呢

暖心 追問

2017-09-02 09:31

我們進貨時供應商沒有給我們開普通發(fā)票,那么那個進價是含稅的還是不含稅的呢?如果不含稅我們該怎么處理呢?銷售時也要想你上面那樣寫嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 17:41

您好,可以的,但是最好,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 20:15

您好,個體工商戶也是需要貸:應交稅費_應交增值稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 20:33

您好,增值稅率是3%,比如銷售收款是100元,那么增值稅是100*3%/(1+3%)。分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,100元,貸:主營業(yè)務收入,100/(1+3%),應交稅費-應交增值稅,100*3%/(1+3%)。

王雁鳴老師 解答

2017-09-02 12:30

您好,沒開發(fā)票,進價就是含稅的了。不含稅的話,要等收到發(fā)票再處理稅金,銷售時按我說的做即可。

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相關(guān)問題討論
借:應收賬款或銀行存款。貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅-銷項稅額
2018-11-05 18:05:10
您好,可以的,但是最好,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-31 17:41:33
1、a、借:銀行存款 945 貸:以前年度損益調(diào)整 900 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 45 b、借:以前年度損益調(diào)整 900 貸:利潤分配-未分配利潤 900 2、借:銀行存款 945 貸:主營業(yè)務收入 900 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 45
2017-08-04 08:36:13
老會計做的是錯的,收入類結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤的貸方
2017-05-23 12:41:15
你好,補記一筆收入就可以了。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
2018-07-09 15:02:00
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