
現(xiàn)在還有收到中藥13%稅率的專票,可是現(xiàn)在以11%的稅率銷售 這種時(shí)候該怎么報(bào)稅?
答: 你好!之前的發(fā)票沒有認(rèn)證的你繼續(xù)可以這樣認(rèn)證。申報(bào)正常申報(bào)就行了。
現(xiàn)在還有收到中藥13%稅率的專票,可是現(xiàn)在以11%的稅率銷售 這種時(shí)候該怎么報(bào)稅
答: 不能抵扣13%的稅率的專用發(fā)票,如果這樣,稅務(wù)瘋了。讓抵扣13%的進(jìn)項(xiàng),按11%銷售,稅務(wù)差企業(yè)2個(gè)點(diǎn)的稅。 將13%的專用沖紅后重開11%的票(從2017年7月1日開始執(zhí)行的)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們公司銷售中西藥,中藥增值稅率為9%西藥稅率為13%,在11月我的西藥銷售4萬元稅率13%,但是銷售給下家以前年度有退回,對(duì)方開據(jù)了紅字發(fā)票信息表,并且我們已經(jīng)開了紅字發(fā)票,金額為13萬,比當(dāng)期銷售額高,而且,以前的稅率是16%,我現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表,不知道怎么去填
答: 16%現(xiàn)在也是填在13%一欄那里!

