
公司通過(guò)公帳把備用金轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù),掛在其他應(yīng)收款公司的日常費(fèi)用支出由財(cái)務(wù)直接支出,比如買(mǎi)辦公用品的時(shí)候可以借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎,需要付什么原始單據(jù)才合理呢
答: 需要報(bào)銷管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的發(fā)票作為憑證附件處理
員工借支,共計(jì)2500元,1000元拿去培訓(xùn),1500采購(gòu)辦公用品,后拿回發(fā) 票來(lái)報(bào)銷,是不是:1、借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用1500元,貸其他應(yīng)收款-李三,2、借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)1000元,貸其他應(yīng)收款-李三
答: 你好 是的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,員工購(gòu)買(mǎi)辦公用品沖減借款的會(huì)計(jì)分錄?可以直接做成 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,還是中間要過(guò)一下現(xiàn)金科目?
答: 備用金買(mǎi)的,這樣處理可以。


lucky 追問(wèn)
2017-08-27 11:26
李愛(ài)文老師 解答
2017-08-27 11:35