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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-26 11:39

實際操作中也要按順序來嗎?就是其間的生產(chǎn)成本,制造費用,什么費用,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?

自由的小蜜蜂 追問

2017-08-26 11:46

我不懂包裝物的一些分錄,我們的包裝物是賣出不算價值的。

自由的小蜜蜂 追問

2017-08-26 11:53

那就是購入時借:包裝物,貸:銀行存款  領(lǐng)用時,借:生產(chǎn)成本,貸包裝物   銷售時,借:銷售費用,貸:包裝物,再最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,是嗎?

鄒老師 解答

2017-08-26 11:30

你好,總體分錄是這樣,但是順序需要調(diào)整一下 
一般過程是這樣,購買材料,生產(chǎn)領(lǐng)用,發(fā)生制造費用,分配制造費用,完工入庫,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本

鄒老師 解答

2017-08-26 11:43

你好,是的  
有銷售的就需要把這些費用逐步結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算

鄒老師 解答

2017-08-26 11:48

  2.隨同商品出售而不單獨計價的包裝物,記入“銷售費用”科目;(促銷)

鄒老師 解答

2017-08-26 13:42

領(lǐng)用時   借;銷售費用  貸;包裝物

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計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-15 18:26:09
你好,只社保還是工資也是一起讓他們發(fā)放?
2019-07-06 08:07:50
你好,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2021-09-15 10:46:46
你好,總體分錄是這樣,但是順序需要調(diào)整一下 一般過程是這樣,購買材料,生產(chǎn)領(lǐng)用,發(fā)生制造費用,分配制造費用,完工入庫,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本
2017-08-26 11:30:53
會計分錄流程主要包括幾個步驟: 1.確定會計事件:根據(jù)組織的會計政策和準(zhǔn)則,確定所有發(fā)生的會計事件,并把它們轉(zhuǎn)化為會計表示。 2.確定會計科目:根據(jù)發(fā)生的會計事件,在會計科目總賬中確定應(yīng)當(dāng)使用哪幾個科目。 3.記賬:將會計事件轉(zhuǎn)化為會計表示,并記賬到會計科目總賬中,這時會計表示將被聯(lián)系在一起,形成會計科目的余額。 4.分錄:將會計科目總賬中的記賬余額明細(xì)準(zhǔn)確地記錄到憑證中,這就是會計分錄。 5.憑證審核:憑證審核是對憑證的內(nèi)容、時間、金額等是否正確的審核,確保憑證的真實性和準(zhǔn)確性。 案例: 如某公司發(fā)生一筆原材料采購,金額為1000元,現(xiàn)金付款,則需要進行會計分錄:借方:銀行存款 1000 元;貸方:原材料 1000 元;然后將此項目記入會計科目總賬中,最后準(zhǔn)確地記錄到憑證中,完成會計分錄流程。
2023-02-22 13:21:19
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