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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-24 17:25

如果是從老板借款計入其他應付款科目是正確的。

靜待歲月靜好 追問

2017-08-24 17:41

那老師我從六月才開始做帳,之前發(fā)生的費用我想坐在六月里,六月帳還是正常做,之前的補紀在里面可以嗎

方亮老師 解答

2017-08-24 17:42

可以的。

靜待歲月靜好 追問

2017-08-24 17:43

那我五月有一項進項,但是五月就被我給認證了該怎么寫科目

方亮老師 解答

2017-08-24 17:45

借:庫存商品等 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款

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相關問題討論
如果是從老板借款計入其他應付款科目是正確的。
2017-08-24 17:25:56
建議退回去重新打款,應該用股東本人的, 可以的。
2020-07-06 20:28:21
您好,可以轉入實收資本,也可以轉入營業(yè)外收入處理。
2019-04-13 13:14:58
前面有掛工資 沒付 這樣寫可以
2019-10-23 09:41:14
是的,分錄是正確的。
2019-08-08 12:33:12
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