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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-24 12:01

樣品如果單獨贈送客戶,屬于視同銷售行為處理。如果隨貨贈送的樣品,按這批貨物的銷售進行分攤樣品的收入,就不用另外征稅了

追問

2017-08-24 12:07

@李愛文老師:那您的意思,不管單獨還是隨貨物贈送,總的來說,所有權發(fā)生轉移,除增值稅,還要交所得稅,即確認收入, 
那分錄怎么做呢

李愛文老師 解答

2017-08-24 12:08

需要確認收入,交增值稅及企業(yè)所得稅

追問

2017-08-24 12:09

@李愛文老師:能寫下分錄嗎,謝謝

李愛文老師 解答

2017-08-24 12:13

借:銷售費用——業(yè)務宣傳費 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
同時結轉成本 
借:主營業(yè)務成本 
貸:庫存商品

追問

2017-08-24 14:27

@李愛文老師:那你既進費用也結轉成本,這不是虛增成本費用,減少利潤了嗎?

李愛文老師 解答

2017-08-24 14:30

這個是按稅法的規(guī)定做的分錄。需要交增值稅

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樣品如果單獨贈送客戶,屬于視同銷售行為處理。如果隨貨贈送的樣品,按這批貨物的銷售進行分攤樣品的收入,就不用另外征稅了
2017-08-24 12:01:07
視同國內(nèi)銷售,正常計算銷項稅,可以不開票,但需要確認收入,按無票的國內(nèi)收入報增值稅 不免稅
2018-04-03 14:51:03
您好,那您四月確認收入是按1099220/5來算的是嗎,
2020-05-14 12:44:12
您好,如果確定不開票,可以確認為未開票收入。如果不確定,可以先計入預收賬款。
2022-01-15 15:08:00
不確認收入 借銷售費用貸庫存商品,應交稅費
2020-04-24 20:53:48
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