應(yīng)交稅費(fèi) 出口退稅這個(gè)科目一直掛有余額怎么處理啊
歲月靜好
于2017-08-23 15:24 發(fā)布 ??5538次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-08-23 15:25
應(yīng)該是收到出口退稅款了吧
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應(yīng)該是收到出口退稅款了吧
2017-08-23 15:25:06

是的,這兩個(gè)科目年底需要處理。
“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅”這兩個(gè)科目年底的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)。具體來說,出口退稅的科目余額在年底需要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,而出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分的科目余額則需要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目。
2023-12-13 10:57:53

同學(xué)你好
這個(gè)有余額meishi的
2023-03-21 14:29:41

您好
一、借:其他應(yīng)收款——出口退稅款?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)?
這個(gè)是計(jì)算出口退稅款的分錄?
二、收到出口退稅款時(shí)?
借:銀行存款?
貸:其他應(yīng)收款——出口退稅款?
三、對(duì)于”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)“科目的貸方余額,從借方結(jié)轉(zhuǎn)走?
月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中去
2020-11-19 10:53:18

你好,你只看到一半的分錄,寫全了,是這樣的:
借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時(shí):
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2019-01-01 09:23:03
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2017-08-23 15:26
李愛文老師 解答
2017-08-23 15:29