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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-23 15:25

應(yīng)該是收到出口退稅款了吧

歲月靜好 追問

2017-08-23 15:26

出口退稅通過其他應(yīng)收款

李愛文老師 解答

2017-08-23 15:29

一、借:其他應(yīng)收款——出口退稅款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
這個(gè)是計(jì)算出口退稅款的分錄 
二、收到出口退稅款時(shí) 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款——出口退稅款 
三、對(duì)于”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)“科目的貸方余額,從借方結(jié)轉(zhuǎn)走 
月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中去

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應(yīng)該是收到出口退稅款了吧
2017-08-23 15:25:06
是的,這兩個(gè)科目年底需要處理。 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅”這兩個(gè)科目年底的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)。具體來說,出口退稅的科目余額在年底需要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,而出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分的科目余額則需要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目。
2023-12-13 10:57:53
同學(xué)你好 這個(gè)有余額meishi的
2023-03-21 14:29:41
您好 一、借:其他應(yīng)收款——出口退稅款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)? 這個(gè)是計(jì)算出口退稅款的分錄? 二、收到出口退稅款時(shí)? 借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)收款——出口退稅款? 三、對(duì)于”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)“科目的貸方余額,從借方結(jié)轉(zhuǎn)走? 月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中去
2020-11-19 10:53:18
你好,你只看到一半的分錄,寫全了,是這樣的: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2019-01-01 09:23:03
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