本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
那個(gè)是在應(yīng)付工資后扣除 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
老師,淹制過就是用調(diào)料調(diào)過的凍品有包裝的,比如,牛 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們公司成立的工會(huì)委員會(huì),開票要給工會(huì)委員 問
開票要給工會(huì)委員會(huì)開,不需要填稅號(hào) 不入公司賬 答
請(qǐng)問公司幾年前有個(gè)銀行帳號(hào)發(fā)現(xiàn)沒有記錄做帳,最 問
你好,是對(duì)公的賬戶嗎 答

年末虧損轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)年末未分配利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到?歸0嗎?借:累計(jì)利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
答: 同學(xué)你好,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,科目余額表年末本年利潤(rùn)在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),是借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?可是虧損的分錄是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)
答: 你好; 本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)? ?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)損益后貸方:本年利潤(rùn)200000,借方15500,結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)分錄 借:本年利潤(rùn)(紅字184500) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字184500) 對(duì)嗎?
答: 不對(duì),是借:本年利潤(rùn)184500貸:貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤(rùn)期末余額為零
未分配利潤(rùn)怎么算,本年利潤(rùn)貸方30萬(wàn) 利潤(rùn)分配貸方25萬(wàn),那未分配利潤(rùn)=負(fù)5萬(wàn)嗎??
本年利潤(rùn)在借方,年底要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn):借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)是嗎
老師,年終結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)?或是是借;利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)嗎








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



2.20 追問
2017-08-21 17:22
鄒老師 解答
2017-08-21 17:23
2.20 追問
2017-08-21 17:28
鄒老師 解答
2017-08-21 17:29