金馬商貿(mào)籌建期業(yè)務(wù)15 如果領(lǐng)用的是電腦12月18日,總經(jīng)辦員工杜永紅報單,從倉庫領(lǐng)用1臺電腦不含稅價3000用于各部門使用。請問分錄是這樣寫嗎?借:固定資產(chǎn) 3000 貸:庫存商品 3000 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 還有嗎?
紅紅
于2017-08-17 10:32 發(fā)布 ??857次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-08-17 10:35
借:固定資產(chǎn) 3000
貸:庫存商品 3000
相關(guān)問題討論

借:固定資產(chǎn) 3000
貸:庫存商品 3000
2017-08-17 10:35:11

你好,是取得發(fā)票沒有認(rèn)證入賬了嗎
2017-10-12 11:28:59

你好,正確的處理方式是,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-21 16:04:13

你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:10

你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:31
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