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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-17 10:35

借:固定資產(chǎn)    3000 
貸:庫存商品    3000

紅紅 追問

2017-08-17 10:37

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  這項就沒有了嗎? 為什么領(lǐng)電話時就需要增值稅轉(zhuǎn)出,而領(lǐng)電腦卻不需要了呢?

李愛文老師 解答

2017-08-17 10:42

按最新的政策,都不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理

紅紅 追問

2017-08-17 10:49

@李愛文老師:那之前的課程需要調(diào)整了?

李愛文老師 解答

2017-08-17 10:57

因為2016年全面營改增之后,全面取消營業(yè)稅,不動產(chǎn)抵扣的政策也有變化,因此需要不斷的學(xué)習(xí),跟進(jìn)新的內(nèi)容

紅紅 追問

2017-08-17 10:58

@李愛文老師:這個是增值稅,不是營業(yè)稅

李愛文老師 解答

2017-08-17 11:00

是的,就是全面營改增后,有些增值稅的政策改了

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借:固定資產(chǎn) 3000 貸:庫存商品 3000
2017-08-17 10:35:11
你好,是取得發(fā)票沒有認(rèn)證入賬了嗎
2017-10-12 11:28:59
你好,正確的處理方式是,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-21 16:04:13
你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:10
你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:31
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