2010年收取的勞務(wù)管理費(fèi),還有19萬未收,今年收取是開增值稅普通發(fā)票嗎?能開增值稅專用發(fā)票嗎
花兒朵兒
于2017-08-16 15:17 發(fā)布 ??734次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,可以開專票
2017-08-16 15:27:23

印花稅,每年報(bào)一次,隨便什么時(shí)候報(bào)都行嗎?請問王老師
2015-08-27 11:40:54

學(xué)員你好,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2018-01-31 17:29:07

你問咋申報(bào)還是啥,你申報(bào)表截圖下,你這個(gè)總和銷售額超過30萬吧,不含稅銷售額普通發(fā)票填寫3行,專票填寫2行,1行=2+3行 不動產(chǎn)填寫第4行和第5行,稅控減免填寫16欄和減免表
2019-11-06 11:41:11

是的,對的
2017-12-05 09:42:54
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