
中期交接賬過來,建賬錄入期初數(shù)。利潤表的本年累計金額怎樣設置才能顯示期初數(shù)和本期數(shù)相加的和?
答: 你好,什么意思?利潤表都是當期的
2月開始建賬做的盤點利潤是倒擠出來的沒有收入費有數(shù)據(jù)。那2月的利潤表怎么填。3月的利潤表本年累計數(shù)填什么數(shù)?
答: 那2月的就是支出數(shù)。3月的利潤表本年累計數(shù)填2月和3月的合計
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)2月份開始建賬利潤數(shù)據(jù)是盤點倒擠出來的,2月沒有收入費有數(shù)據(jù)3月份的利潤表怎么填寫本(本期會填,就是那個本年累計數(shù)不知怎么填)
答: 盤點倒擠也要看計入哪個科目了,對應利潤表科目2和3月份相加即可
4月接的賬,建賬后發(fā)現(xiàn)5月的利潤表里本年累計數(shù)沒有第一節(jié)度的數(shù)額,是哪里有問題了?怎么解決?謝謝
從六月份新建帳套在快賬,把前五個月的數(shù)字都已經(jīng)錄入期初設置里面了,可是利潤表的本年累計數(shù)無法累計前五個月的數(shù)字,有什么辦法解決嗎請問
老師,您好!我想問一下利潤表里我把本年累計數(shù)調(diào)成和賬本一致了,但是這樣的話本月數(shù)就和賬本不一樣了,可以這樣調(diào)么?
非流動資產(chǎn)合計里面的工程物資是-固定資產(chǎn)清理+無形資產(chǎn)-開發(fā)支出-長期待攤費用+其他非流動資產(chǎn)?

