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送心意

浮云老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-15 12:38

借:原材料   貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估入賬 
到票后:相同的金額做一筆分錄給沖回,借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估入賬(紅字) 
借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款

追問(wèn)

2017-08-15 12:44

我是用財(cái)務(wù)軟件做的,要怎么做呢?

浮云老師 解答

2017-08-15 12:59

@510*700:財(cái)務(wù)軟件一樣的可以做會(huì)計(jì)分錄啊,做相反的一筆分錄抵沖就可以了

追問(wèn)

2017-08-15 13:11

我的意思是用進(jìn)銷存做的,怎么做?暫估入賬是以含稅金額入賬的還是不含稅金額入賬?

浮云老師 解答

2017-08-15 13:15

@510*700:暫估金額是含稅金額。

追問(wèn)

2017-08-15 13:35

我說(shuō)的是用進(jìn)銷存做賬暫估入賬紅沖怎么做?

浮云老師 解答

2017-08-15 13:39

做一筆反的分錄就行了,不明白你的意思

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借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
2022-04-14 09:11:38
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估入賬 到票后:相同的金額做一筆分錄給沖回,借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估入賬(紅字) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2017-08-15 12:38:19
你好,不可以 發(fā)票沒(méi)到應(yīng)當(dāng)做暫估入庫(kù),取得發(fā)票沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄才是的
2018-10-25 16:59:53
可以把運(yùn)費(fèi)的部分計(jì)入原材料,也可以列支到費(fèi)用中
2015-11-05 10:18:36
購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 沒(méi)發(fā)票貨已到 要先做暫估分錄 借方原材料 暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款 或者銀行 等發(fā)票來(lái)了沖暫估 按實(shí)際發(fā)票入庫(kù)入賬 發(fā)票沒(méi)來(lái) 不能做進(jìn)項(xiàng)稅
2018-10-25 16:39:27
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