
公司跟廣告公司合作為了完成廠家要求,實(shí)際費(fèi)用是3000,高開5500.總共8500,后面對方退回了4950元回來(高開稅金扣了550元),我現(xiàn)在賬下這樣做分錄對嗎?
答: 按發(fā)票的開票金額做收入處理。對于高開的稅金計(jì)入成本處理
員工受傷實(shí)際費(fèi)用6000,銀行收到保險(xiǎn)公司賠4000,公司用現(xiàn)金發(fā)放6000,如何做分錄。
答: 你好 借;其他應(yīng)收款 4000 管理費(fèi)用等科目 2000 貸;庫存現(xiàn)金6000 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 4000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工這個(gè)月報(bào)銷費(fèi)用,但是實(shí)際下個(gè)月才給支付報(bào)銷費(fèi)用,這兩筆怎么做分錄
答: 你好 有發(fā)票的話 先報(bào)銷 借方費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行或者現(xiàn)金
請問下,本月我要核算出房租的費(fèi)用,但是實(shí)際上并沒有交,只想統(tǒng)計(jì)出費(fèi)用,請問該如何做分錄?謝謝
我們公司有筆貸款72000,貸款發(fā)生的費(fèi)用是10786.實(shí)際只收到612140元,分6期還,利息本金一起還每個(gè)月還13396我怎么做分錄
請問什么時(shí)候用藍(lán)字分錄,計(jì)提的費(fèi)用和實(shí)際費(fèi)用的差額,用藍(lán)字分錄做嗎?


彩虹 追問
2017-08-15 14:10
李愛文老師 解答
2017-08-15 14:12