幫看一看這個實例,有點不明白。某一般納稅人餐飲企業(yè)接受境外某公司提供的設計服務,按稅法規(guī)定,應在中國交納增值稅12萬元,金額200萬元。接受服務時,借 管理費用 200萬元,應交稅費-應交增值稅-進項12萬元,貸 應付賬款 200萬元,應交稅費-代扣代繳增值稅12萬元,上交時,借 應交稅費-代扣代繳增值稅12萬元,貸 銀行存款12萬元。相當于是餐飲企業(yè)幫境外企業(yè)代交了這12萬元的增值稅,但總感覺不對,餐飲企業(yè)接受了這一項服務,它要付給增外企業(yè)的價款應該是價稅合計共計212萬元的,但這個分錄里,應付賬

捕風
于2017-08-14 22:10 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
浮云老師
職稱: 注冊會計師 中級會計師
2017-08-15 21:52
如果是境內(nèi)的企業(yè),確實給企業(yè)的價款價稅合計212萬元,其中12萬元是企業(yè)所要承擔的應交增值稅??墒蔷惩馄髽I(yè)不方便也可能不對國內(nèi)繳稅,這12萬稅可能會流失,國內(nèi)也沒辦法追繳。所以由國內(nèi)的企業(yè)代扣代繳。
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可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的,實際繳納的時候,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-11-22 09:57:11
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捕風 追問
2017-08-15 22:51
浮云老師 解答
2017-08-16 09:14
捕風 追問
2017-08-16 10:39
浮云老師 解答
2017-08-16 10:52