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送心意

浮云老師

職稱注冊會計師 中級會計師

2017-08-15 21:52

如果是境內(nèi)的企業(yè),確實給企業(yè)的價款價稅合計212萬元,其中12萬元是企業(yè)所要承擔的應交增值稅??墒蔷惩馄髽I(yè)不方便也可能不對國內(nèi)繳稅,這12萬稅可能會流失,國內(nèi)也沒辦法追繳。所以由國內(nèi)的企業(yè)代扣代繳。

捕風 追問

2017-08-15 22:51

老師,我不明白的是國內(nèi)應付境外企業(yè)的稅款12萬元企業(yè),這個分錄應付賬款沒有體現(xiàn)出來,體現(xiàn)出來的是代扣代繳的12萬元,這兩者是在沖抵嗎?,

浮云老師 解答

2017-08-16 09:14

@寶*7稅款都是要給國家的,不是要給哪個企業(yè)的,只是說最終由哪個企業(yè)負責繳稅而已。

捕風 追問

2017-08-16 10:39

是都要交稅,做為銷售方,境外企業(yè)應交銷項稅,做為采購方,國內(nèi)這家餐飲企業(yè)應交進項稅,但這個分錄最后只體現(xiàn)了代繳境外的銷項稅,那他采購的稅款12萬元卻沒有交啊?

浮云老師 解答

2017-08-16 10:52

對于國家來說,這筆交易他只收12萬的稅,企業(yè)已經(jīng)幫他代扣代繳了。對于企業(yè)來說,境外企業(yè)是不可能給他開銷項稅的,企業(yè)沒有進項稅發(fā)票,他不可能繳納進項稅。

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相關問題討論
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的,實際繳納的時候,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-11-22 09:57:11
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