
這題 確認收入和成本時是填在納稅申報表的哪里,是填在視同銷售收入和成本的其他類還是收入類調整項目其他類和納稅調整明細表42行其他類
答: 你好!這個是支付的成本費用啊,對于員工個人來說才是收入
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個應該怎么調整
答: 你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第36行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為:【0】元;
答: 找到這張表把數(shù)據(jù)填上去。


朱雪蓮 追問
2017-08-14 08:31
宋生老師 解答
2017-08-14 08:33