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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-13 21:46

我怎么不會調(diào)整。為啥不沖應(yīng)付賬款。去年的要不要計(jì)入以前年度損益

袁老師 解答

2017-08-13 21:40

借:其他應(yīng)付款800貸:未分配利潤800

袁老師 解答

2017-08-13 21:57

借:應(yīng)付賬款800貸:以前年度損益調(diào)整800;借:以前年度損益調(diào)整800貸:未分配利潤800

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首先要核查是什么原因造成的余額,如果以后不需支付或者沒能要回來,可以余額可以計(jì)入營業(yè)外收入(支出)
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借:其他應(yīng)付款800貸:未分配利潤800
2017-08-13 21:40:43
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2022-06-08 12:39:03
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)
2019-01-08 22:30:56
借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
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