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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-13 07:50

老師,這退的280元,在申報(bào)表里有顯示嗎

天山雪蓮 追問

2017-08-13 11:29

老師,這個(gè)申報(bào)表35行,是即征即退實(shí)際退稅額,但在填申報(bào)表時(shí)還未收到退的稅款呢,這樣的填寫嗎?

天山雪蓮 追問

2017-08-13 12:58

要在我實(shí)際收到退稅款時(shí)在填寫對(duì)嗎?

方亮老師 解答

2017-08-13 07:33

實(shí)際應(yīng)退稅額=(1000-600)*70%。

方亮老師 解答

2017-08-13 08:05

退稅額填寫到主表的第35行。

方亮老師 解答

2017-08-13 12:20

不填寫的。

方亮老師 解答

2017-08-13 13:08

對(duì)的。

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老師,這退的280元,在申報(bào)表里有顯示嗎
2017-08-13 07:50:26
進(jìn)項(xiàng)稅及加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)都是在附表填寫的,
2020-04-22 20:05:18
應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額+已交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額-出口退稅
2019-02-26 15:25:18
①當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-( 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額 ) ②當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)x外匯人民幣折合率x(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 ③當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格x(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) ④當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 老師,我昨晚把前面三個(gè)式子勉強(qiáng)理解了,又加了第四個(gè),感覺又迷了,能幫忙捋下思路嗎?
2024-11-25 09:41:44
看下是不是進(jìn)項(xiàng)大于退稅的 就是進(jìn)項(xiàng)10 退稅6 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出4
2020-11-23 17:42:57
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