
你好老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),都是銷售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問(wèn)的是如何填報(bào)?
增值稅申報(bào)表適用一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表附列資料一和2的,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表,固定資產(chǎn)不含不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表有得下載嗎
答: 郵箱1099987495@qq.com
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在填寫(xiě)4月份的增值稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn),2月份有做一筆固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅389.26元,但是是在3月份進(jìn)行抵扣認(rèn)證的,而2、3月申報(bào)時(shí)其中的一張表“固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”的當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)行稅額389.26元都沒(méi)有填寫(xiě),現(xiàn)在申報(bào)4月份的表中,在當(dāng)期數(shù)中要加上3月份漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的當(dāng)期數(shù)中去填寫(xiě)呢?
答: 認(rèn)證時(shí)進(jìn)項(xiàng)的附表數(shù)據(jù)填寫(xiě)了嗎?


宋生老師 解答
2017-08-11 10:55