
要補(bǔ)交上任會(huì)計(jì)去年少交的增值稅,該在表上哪一欄填寫(xiě)?
答: 金額不大300多,還有要跟專(zhuān)管員說(shuō)一下嗎?應(yīng)該要涉及滯納金
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅這個(gè)表怎么填寫(xiě)才不用補(bǔ)交,開(kāi)票時(shí)已經(jīng)交了1%的稅
答: 您好,第18欄還需要填數(shù)據(jù),金額是5148.53=257425.76*2% 另外填附表 增值稅減免明細(xì)表,金額也是5148.53
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于填寫(xiě)補(bǔ)交自查增值稅離線表,因?yàn)槿ツ甑亩惗冀涣耍F(xiàn)在是只填自查收入 ,及該收入的相應(yīng)稅金嗎?還是要填去年與今年自查之和。
答: 只是今年的,去年的不計(jì)算在內(nèi)


王雁鳴老師 解答
2017-08-10 23:18