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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-10 17:30

你好!你應該補充計提。摘要就寫,調整發(fā)票與申報差異 
借管理費用其他 貸應交稅費0應交增值稅

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你好,小規(guī)模增值稅分錄是 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-05-28 17:30:27
你好,增值稅在做每筆銷售的時候,按銷售額/1.03*3%計算增值稅入賬 借:應收賬款或銀行存款 總價款(銷售額) 貸:主營業(yè)務收入 按銷售額/1.03 應交稅費——應交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時候看看當月總的有多少應交增值稅,按那個金額計提城建稅、教育費附加和地方教育附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費——XX稅 企業(yè)所得稅按當期企業(yè)的利潤總額計提 借:企業(yè)所得稅 貸:應交稅費——企業(yè)所得稅
2019-01-09 19:58:09
小規(guī)模 小規(guī)模就到應交稅費,應交增值稅,沒有其他科目。
2021-11-12 10:31:42
你好,是不對的 正確的應當是 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
小規(guī)模月末不用做結轉的分錄
2019-06-23 16:42:49
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