
如果好幾萬或者10幾萬的發(fā)票,開發(fā)票時(shí)金額開錯(cuò)了,與合同金額不一致,但是金額比較小,誤差在50元以內(nèi),這個(gè)發(fā)票不需要作廢的吧,稅務(wù)上也不會(huì)說什么吧,但是發(fā)票開錯(cuò)了,確認(rèn)收入時(shí)可以按開錯(cuò)的金額確認(rèn)么,有什么影響么
答: 可以不作廢,一般情況下,確認(rèn)收入以發(fā)票金額為準(zhǔn),但假如你的發(fā)票金額大于你實(shí)際收到的合同金額,那就以你實(shí)際的合同金額為準(zhǔn)
企業(yè)5月發(fā)票開錯(cuò),6月開的紅沖發(fā)票,5月開錯(cuò)的發(fā)票要交稅嗎。確認(rèn)收入嗎?
答: 你好你這個(gè)需要去找專管員協(xié)商才可以不確認(rèn)收入,不交稅,你不找話,這個(gè)增值稅是需要先交的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未開票確認(rèn)收入后,若干月后發(fā)現(xiàn)確認(rèn)錯(cuò)誤,如何相關(guān)稅務(wù)?
答: 公司有一筆收入,未開發(fā)票,但于去年已經(jīng)確認(rèn)收入,現(xiàn)經(jīng)與業(yè)務(wù)單位對(duì)賬發(fā)現(xiàn),這筆收入不屬于本公司,應(yīng)予退還。請(qǐng)問如何處理相關(guān)稅務(wù)?
公司1月-3月每月都有發(fā)貨給客戶,那5月才開發(fā)票給對(duì)方,我是5月開發(fā)票才確認(rèn)收入,還是說我1-3月發(fā)了貨就要確認(rèn)收入?
老師;我公司1月-3月每月都有發(fā)貨給客戶,那5月才開發(fā)票給對(duì)方,我是5月開發(fā)票才確認(rèn)收入,還是說我1-3月發(fā)了貨就要確認(rèn)收入?
我公司1月發(fā)貨,那2月才開發(fā)票給對(duì)方,我是2月開發(fā)票才確認(rèn)收入,那是不是說我1月發(fā)了貨就要確認(rèn)收入?

