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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-02-06 10:01

那是不是報銷的每一筆費(fèi)用都要做明細(xì)的會計分錄嗎?可是報銷的憑證日期是12月的我還是要做在2月份嗎?

月燕 追問

2015-02-06 10:08

報銷人是2月來報銷的,憑證(收據(jù),發(fā)票)上面的日期是12月的

月燕 追問

2015-02-06 10:09

這個賬我是做在2月嗎?

月燕 追問

2015-02-06 10:17

報銷單簽字也是2月,就做2月我知道了,還有個問題我繞不過來了請教老師:借款了25000還款了23102差額在工資里面扣這些帳都平了,,可是在報銷的單據(jù)上還有付給別人的押金我怎么做?借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那收回來的押金不就是跟帳上不平了嗎?

月燕 追問

2015-02-06 10:40

23102是開辦公司采購的費(fèi)用,,現(xiàn)在報銷了不是要每筆都做分錄嗎?都是分開做的,都是貸其他應(yīng)收款,就不好做開辦費(fèi)了吧

月燕 追問

2015-02-06 10:53

借 長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 22102,我要把這個分開寫計明細(xì)啊,明細(xì)的借方都要寫上長期待攤費(fèi)用嗎?

月燕 追問

2015-02-06 10:59

非常感謝文文老師

文老師 解答

2015-02-06 09:58

在12借款的時候應(yīng)該借款的時候做,  借  其他應(yīng)收款---XX  貸 庫存現(xiàn)金,  2月份報銷的時候, 借  管理費(fèi)用/原材料等科目  貸 其他應(yīng)收款---XX,金額有來去的話就多退少補(bǔ),如果你借款的時候沒做處理,那就直接做在2月份。

文老師 解答

2015-02-06 10:06

是的,報銷的每一筆費(fèi)用都要做明細(xì)的會計分錄,你報銷日期怎么又變成是12月了呢,不是2月的嗎

文老師 解答

2015-02-06 10:11

是的,報銷單上的簽字日期也是2月份的吧

文老師 解答

2015-02-06 10:31

一般付押金是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,你這押金在23102里面吧,那你就不能把23102全都做長期待攤費(fèi)用---開辦費(fèi),而是要分開辦費(fèi)是多少,押金是多少,就是在昨天的基礎(chǔ)上加以個分錄,其他應(yīng)收款,

文老師 解答

2015-02-06 10:47

比如押金是1000元,是付給甲公司的,借款人是張三,發(fā)工資, 借 應(yīng)付職工薪酬---工資 10400,借 長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 22102( 這都是開辦費(fèi),可以看做是一筆業(yè)務(wù)的呀)  其他應(yīng)收款--甲公司1000 貸 其他應(yīng)收款---張三25000 貸銀行存款 8502,這樣就對了。

文老師 解答

2015-02-06 10:57

你還要再設(shè)三級科目的呀,要寫的

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在12借款的時候應(yīng)該借款的時候做, 借 其他應(yīng)收款---XX 貸 庫存現(xiàn)金, 2月份報銷的時候, 借 管理費(fèi)用/原材料等科目 貸 其他應(yīng)收款---XX,金額有來去的話就多退少補(bǔ),如果你借款的時候沒做處理,那就直接做在2月份。
2015-02-06 09:58:57
您好!按報銷日期更好。更好查一些
2016-03-08 17:27:06
這么操作完全沒有問題
2019-07-05 19:55:28
你好,沒有,安你實(shí)際情況就可以。
2018-10-30 19:00:05
你好!已報銷時間為登記時間,有多個時以最后的時間
2019-06-24 15:56:09
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