
差額征稅是什么我司收到旅游發(fā)票金額12910,備注差額征稅12574.34 這是怎么算的
答: 差額征稅是針對(duì)個(gè)別行業(yè),在計(jì)稅時(shí)可以扣除一部分銷售額,按照扣除后的金額計(jì)算增值稅。
我們公司開出的旅游服務(wù)費(fèi)差額征稅的發(fā)票,含稅金額23260,不含稅金額23118.60,稅額141.40 ,差額征稅20762,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
答: ?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是小規(guī)模旅游業(yè),收到一張差額征稅的發(fā)票,發(fā)票金額10000,備注欄9500,稅額4.95,怎么入賬?
答: 你好;? ?你們這個(gè)? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?; 貸銀行存款? ? ?


小菲 追問(wèn)
2017-08-09 11:40
方亮老師 解答
2017-08-09 11:56