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葉子
于2017-08-09 09:46 發(fā)布 ??1422次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-09 09:49
借;管理費用等科目 貸;應交稅費(進項稅額轉出)
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老師,我之前一個招待費有1725.66元的進項發(fā)票我抵扣了,現(xiàn)在要進項稅額轉出,會計分錄要怎么做?
答: 借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
招待費的發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在要進項稅額轉出,分錄怎么做
答: 借;管理費用等科目 貸;應交稅費(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進項稅額轉出是哪些情況需要轉出,我聽說招待費的進項稅額就需要轉出,是這樣嗎?
答: 你好,是的 招待費不能抵扣要進項轉出 福利費 免稅項目都不能抵扣進項
老師我想問一下,招待費用取得了專用發(fā)票,不能抵扣,我是直接按照全額進費用還是先進進項稅再進項稅額轉出呀
討論
個人福利進項稅額不能抵扣,借業(yè)務招待費,進項稅額,貸其他應付款,進項稅額轉出是不是,借進項稅額轉出,貸進項稅額
招待客戶住宿費專用發(fā)票的進項稅額需要做進項轉出嗎?
老師,業(yè)務招待費進項稅額轉出是填在哪里的?
業(yè)務招待費專用發(fā)票已認證,申報時應做進項稅額轉出嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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