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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-08 10:02

你好!這樣的如果你沒有發(fā)票,只能給他們加工資,當(dāng)做補貼

111 追問

2017-08-08 10:06

那如果偶爾有一兩張餐費發(fā)票,是在同城開的餐費發(fā)票,要以什么方式入賬呢?

宋生老師 解答

2017-08-08 10:08

你好!計入業(yè)務(wù)招待費就行了

111 追問

2017-08-08 10:18

老師,你好,伙食費當(dāng)補貼入工資超過3500就繳個稅了吧?

宋生老師 解答

2017-08-08 10:19

你好!是的。加起來超過3500就要交稅

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相關(guān)問題討論
那您還是做盤盈處理吧
2021-12-21 21:49:30
去年的票開錯,今年需要紅字發(fā)票沖回,按照1月份正確的發(fā)票確認(rèn)的收入要記入以前年度損益調(diào)整
2022-02-10 10:45:46
您好 請問單位組織了旅游嗎
2021-12-02 13:17:20
紅沖原來憑證,重做即可
2017-12-16 09:27:19
收到貨款正常的只有你的收入處理支付運費,正常的作為你的成本費用。
2020-04-01 22:07:59
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