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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-08 21:05

你的分錄是正確的

追夢 追問

2017-08-08 21:19

@袁老師:像這種分期付款的,銷售方開的增值稅發(fā)票什么時候開,是最后一筆嗎?

袁老師 解答

2017-08-08 21:27

是的

追夢 追問

2017-08-08 21:34

@袁老師:那既然剛開始沒有發(fā)票,我寫的關于進項稅,在付款時是不是包括部分進項稅,那在抵扣時,稅務局會承認嗎?又沒發(fā)票

袁老師 解答

2017-08-09 07:58

沒有發(fā)票是不能抵扣的,是以專票才能抵扣啊

追夢 追問

2017-08-09 08:01

@袁老師:那我在第一筆付款時,做了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,有什么用呢,請老師講下,謝謝??!

袁老師 解答

2017-08-09 08:02

如果沒有發(fā)票不用寫這筆的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你的分錄是正確的
2017-08-08 21:05:23
您好! 收到發(fā)票應該是對應的本金 跟利息 借 長期應付款 本金 未確認融資費用 利息 貸 銀行存款
2020-07-10 14:42:46
你好 未確認融資費用是長期應付款的備抵賬戶
2019-06-17 15:06:27
分錄為 借 無形資產(chǎn) 4329.5 貸 長期應付款 4329.5 借 財務費用 216.48 貸 長期應付款 216.48 待支付時 借 長期應付款 1000 貸 銀行存款 1000 期末長期應付款月為 4329.5+216.48-1000=3545.98 下期計入的費用額為 3545.98*0.05
2019-10-21 15:57:17
因為在算財務費用的時候,是用你的攤余成本來計算的,攤余成本,就是說你的長期應付款減去未確認融資費用的金額來。
2022-03-10 21:48:40
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