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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-05 10:52

你好,可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)多開(kāi)具的金額

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你好,可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)多開(kāi)具的金額
2017-08-05 10:52:01
你好,是可以申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)多開(kāi)具的金額的
2017-08-05 10:57:10
帶上報(bào)送資料,去辦稅服務(wù)大廳。 1.申請(qǐng)單位關(guān)于撤銷(xiāo)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》事項(xiàng)的情況說(shuō)明(申請(qǐng)單位蓋公章)。 2.增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票方關(guān)于未針對(duì)該《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字發(fā)票的書(shū)面承諾書(shū)。(增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票方蓋公章)。 3.《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》原件或《開(kāi)具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》原件(兩份)。 4.撤銷(xiāo)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》登記表 。 《增值稅發(fā)票使用規(guī)定》第十四條 一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》。您單位的情況可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》?!∞k理開(kāi)具《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》申請(qǐng)的納稅人,應(yīng)報(bào)送《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購(gòu)貨方提出申請(qǐng)的,應(yīng)報(bào)送下列附送資料:(1)增值稅專(zhuān)用發(fā)票復(fù)印件;(2)退貨合同或協(xié)議(銷(xiāo)貨退回提供);(3)折讓折扣協(xié)議(銷(xiāo)售折讓提供)。
2018-01-08 14:44:09
紅字發(fā)票開(kāi)具后發(fā)現(xiàn)有誤當(dāng)月可以作廢(包括增值稅紅字普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票),具體操作建議咨詢(xún)開(kāi)票軟件的服務(wù)商哦~ 2、如果跨月發(fā)現(xiàn)開(kāi)具有誤,開(kāi)票軟件中無(wú)法作廢,需要聯(lián)系主管稅局處理。 注:①紅字發(fā)票信息表上傳并審核通過(guò)后,如果已經(jīng)生成了信息表編號(hào),具備紅字信息表撤銷(xiāo)功能的開(kāi)票軟件支持在軟件中進(jìn)行撤銷(xiāo)操作,具體操作請(qǐng)咨詢(xún)開(kāi)票服務(wù)商; ②增值稅電子普通發(fā)票和成品油增值稅專(zhuān)用發(fā)票不能作廢。
2021-05-10 20:46:47
你好當(dāng)月的直接作廢就行了。在重開(kāi)正確的 跨月了就紅沖
2019-12-05 18:23:30
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