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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-05 09:11

借:庫存商品等 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:銀行存款

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你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款。 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
2020-05-07 10:50:53
暫估入賬時: 借:庫存商品知 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進) 貸:應(yīng)付賬款
2020-05-14 15:18:15
借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款
2017-08-05 09:11:12
您好,建議如果是手工賬的,直接補做到12月份,再重新出具決算報表,稅報了就不用管了,反正企業(yè)所得稅還要匯算清繳的,如果是軟件做賬的,建議反結(jié)賬到12月份,把漏做的費用補到12月份,同上操作。
2018-01-17 23:34:17
你發(fā)出獎品卡時 借:預(yù)收賬款 貸:合同資產(chǎn)或與預(yù)計負債 使用時 做相反分錄
2019-07-20 10:43:45
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