
免征增值稅收入怎么做會(huì)計(jì)分錄啊????比如蔬菜,,,本月銷售額1000????會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
小規(guī)模納稅人季度銷售額不到30萬 免征的增值稅的會(huì)計(jì)處理分錄
答: 會(huì)計(jì)分錄: 1、銷售時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、月末或者季末確定不用交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開專票銷售額77000,增值稅2310,取票銷售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專票需要繳納增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 專票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款


pdd 追問
2017-08-04 14:36
宋生老師 解答
2017-08-04 14:38
pdd 追問
2017-08-04 14:40
宋生老師 解答
2017-08-04 14:41
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2017-08-04 14:43