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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-04 09:36

1、內(nèi)帳是核算單位真實(shí)發(fā)生的所有業(yè)務(wù),包括您說(shuō)的這些稅金。 
2、需要入內(nèi)帳的。 
3、國(guó)家沒(méi)有給出固定資產(chǎn)的金額判斷標(biāo)準(zhǔn),需要根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)行職業(yè)判斷。 
4、總賬、日記賬、數(shù)量金額明細(xì)帳、費(fèi)用多欄明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬。 
5、主要是損益類科目。 
6、需要登記總賬。

楊過(guò)不癡情 追問(wèn)

2017-08-04 10:00

老師您好 1、您說(shuō)的核算這些稅金指的是只要涉及到稅的話就核算嗎,舉個(gè)例子假如開(kāi)了張發(fā)票,內(nèi)賬就需要核算銷項(xiàng)稅額嗎?還是指納稅申報(bào)完以后,把需要交的稅都交給稅務(wù)以后,直接核算這期稅總共交了多少錢,然后把這些錢入內(nèi)賬呢? 
2、固定資產(chǎn),跟固定資產(chǎn)折舊都需要入內(nèi)賬嗎,還是只需要固定資產(chǎn)入內(nèi)賬就行,固定資產(chǎn)折舊不需要入,固定資產(chǎn)具體怎么折舊麻煩老師你給我說(shuō)下,我不會(huì)提折舊啊。 
3、您說(shuō)的損益類科目只的都有些什么啊老師,像應(yīng)付職工薪酬也用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

方亮老師 解答

2017-08-04 10:13

1、應(yīng)該在確認(rèn)收入的同時(shí)計(jì)提銷項(xiàng)稅, 不是在實(shí)際繳納時(shí)核算。 
2、固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)折舊都需要入內(nèi)賬。月折舊額=原值*(1-5%)/折舊年限/12。 
3、指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。在實(shí)際發(fā)放工資時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬。

楊過(guò)不癡情 追問(wèn)

2017-08-04 10:44

你跟咱們學(xué)堂的鄒老師說(shuō)的不一樣啊老師,他說(shuō)的內(nèi)賬的話取得的收入不用考慮增值稅的事情啊,不用算銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)在外賬反應(yīng)就行了 ,  內(nèi)賬分錄為:借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     最后實(shí)際繳納時(shí)的稅額按費(fèi)用入內(nèi)當(dāng)月的內(nèi)賬賬就行啦 ,課堂中的內(nèi)賬視頻也是這樣講解的啊,

方亮老師 解答

2017-08-04 10:51

內(nèi)帳有多種處理方法的,不局限一種,可以在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提,也可以按照實(shí)際繳納的金額計(jì)入費(fèi)用。

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你好 企業(yè)固定資產(chǎn)出售價(jià)格最低可以比凈值低多少,稅務(wù)上沒(méi)有規(guī)定,出售賬務(wù)正常會(huì)計(jì)處理,損失部分匯算清繳時(shí)填報(bào)申報(bào)表,并備案相關(guān)資料,說(shuō)明資產(chǎn)損失具有合理性、合法性。 需要繳納增值稅和附加稅。
2022-09-20 09:40:45
個(gè)人出售固定資產(chǎn)售價(jià)/1.03*0.02得出的數(shù)額是增值稅,再計(jì)提附加 個(gè)人出售無(wú)形資產(chǎn)售價(jià)/1.03*0.03得出的數(shù)額是增值稅,再計(jì)提附加
2019-01-14 09:51:33
是的
2017-06-01 15:18:57
1、內(nèi)帳是核算單位真實(shí)發(fā)生的所有業(yè)務(wù),包括您說(shuō)的這些稅金。 2、需要入內(nèi)帳的。 3、國(guó)家沒(méi)有給出固定資產(chǎn)的金額判斷標(biāo)準(zhǔn),需要根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)行職業(yè)判斷。 4、總賬、日記賬、數(shù)量金額明細(xì)帳、費(fèi)用多欄明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬。 5、主要是損益類科目。 6、需要登記總賬。
2017-08-04 09:36:53
你好!是買食品超市開(kāi)來(lái)的增值稅發(fā)票,上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月知道不能抵扣要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又有一張開(kāi)進(jìn)來(lái)認(rèn)證還是不認(rèn)證呢 1、現(xiàn)在這張發(fā)票不用認(rèn)證了,直接將食品金額和進(jìn)項(xiàng)稅額合并計(jì)入“管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))--福利費(fèi)”科目。 2、上月認(rèn)證抵扣的食品發(fā)票,這個(gè)月作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證,分錄: 借:管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))--福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)...
2017-12-09 11:44:34
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