
出口發(fā)票上多開了5分錢 導(dǎo)致與納稅申報(bào)表上出現(xiàn)了5分錢的差額 可以再出口申報(bào)系統(tǒng)中明細(xì)數(shù)據(jù)少5分的那條信息加上5分嗎
答: 可以的
出口退稅申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表哪個(gè)先申報(bào)
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要出口退稅的,認(rèn)證不抵扣,8月由于金額錯(cuò)誤,重開,納稅申報(bào)表2會(huì)自動(dòng)跳出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,但是這個(gè)金額4月沒有抵扣,其實(shí)是不用轉(zhuǎn)出的,那要如何申報(bào)?
答: 將原來認(rèn)證不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,填入附表2第3欄
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)真抵扣的時(shí)候在出口退稅那邊做嗎,出口退稅的企業(yè)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么填寫納稅申報(bào)表
老師這個(gè)反饋信息要怎么處理?出口發(fā)票是本月開的,就是說7月做過報(bào)過稅之后才可以是嗎?那做增值納稅申報(bào)表之后要怎么處理退稅系統(tǒng)上這個(gè)問題呢
我問一下 外貿(mào)出口企業(yè)退稅發(fā)票勾選,但是當(dāng)月沒有申報(bào)出口退稅,增值稅納稅申報(bào)表改如何填寫

