
單位在今年5月給對方單位開了普票一張、6月開了普票一張,到7月份發(fā)現(xiàn)5、6月所開發(fā)票的地址有誤,就在7月份開了兩張與5、6月相同金額的負(fù)數(shù)發(fā)票。同時7月還開了另一張21000元的普票。是不是在7月報(bào)稅時就只21000元的報(bào)稅,做賬務(wù)處理。所開的兩張負(fù)數(shù)發(fā)票用不用做賬。????
答: 你好,負(fù)數(shù)的需要做負(fù)數(shù)收入處理的
老師好 五月份開發(fā)票13萬 其中三萬是錯的直接開了負(fù)數(shù)發(fā)票了 錯的三萬元和負(fù)數(shù)發(fā)票還用做賬務(wù)處理嗎
答: 您是直接在5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?當(dāng)月開錯是直接作廢的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎
答: 一般可以當(dāng)做退貨處理;借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)
銷售方當(dāng)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,同時開具藍(lán)字正確發(fā)票 要做賬務(wù)處理嗎(金額,往來單位都不變)?
老師您好,我想問下,我們是購買方,給消方開了紅字信息表,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票已收到,內(nèi)容上銷售返利,該怎么做賬務(wù)處理,報(bào)表怎么填,謝謝

