給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時 問
借應付職工薪酬,工資,貸其他應收款,個人分擔的社保900,再補上這一個就可以了。 答
開票加13個點,是5181乘以1.13這樣計算嗎 問
是的,就是那樣計算的 答
老師,我們是園林綠化,下面的供應商給我們開了一份 問
你好,沒有單獨的清包工的勞務 你說的這種屬于建筑服務清包工才對。 答
@董老師,我剛看了一個6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務,對方沖紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費用的嗎 答
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老師上個月我做了一筆分錄~借:財務費用 貸:短期借款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了, 正確分錄是:借:財務費用 借:短期借款 貸:銀行存款 那我現(xiàn)在要怎么處理呢?
長期借款,短期借款的利息不能計入財務費用嗎?支付利息的時候分錄可以是:借:財務費用13200 貸 銀行存款 13200 嗎?
老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財務費用_利息支出5萬,貸:銀行存款5萬,今年改成借:短期借款5萬,貸:財務費用-5萬,這樣改對嗎?如果不對正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報表?


薇老師 解答
2023-01-19 00:42