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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-03 17:04

你好,是填寫5萬 
不把以前年度數(shù)據(jù)累計的,只是本年季度累計

飛雪 追問

2017-08-03 17:06

哎喲,好復(fù)雜呀,那這樣 以前年度損益 調(diào)整的  應(yīng)交增值稅  怎么繳費呀,申報表都沒有申報 怎么交稅呢  蒙了,還有以前年度損益 需要設(shè)置二級明細科目 -主營業(yè)務(wù)收入不呢

鄒老師 解答

2017-08-03 17:13

你好,需要在匯算清繳做調(diào)整 
可以設(shè)置二級明細核算

飛雪 追問

2017-08-03 17:17

這個問題怎么越來越復(fù)雜了老師,匯算清繳的時候 還可以補繳增值稅嗎。能不能不用以前年度損益,直接補到今年收入里面,把稅交了就是了,都是沒有開發(fā)票的

鄒老師 解答

2017-08-03 17:18

你好,匯算清繳只是補交所得稅 
以前年度的損益調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,而不能直接用收入調(diào)整的

飛雪 追問

2017-08-03 17:21

那你剛才給我寫的會計分錄是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金-增值稅。那這個增值稅一直在貸方掛起不交稅呀,如何處理。還有補繳所得稅,現(xiàn)在我們是虧損的狀態(tài),就算把去年的幾萬補進去,也是虧損  ,也需要交所得稅嗎。

鄒老師 解答

2017-08-03 17:27

你好,需要繳納,繳納了就 計入借方,就沒有余額了 
還是虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅了

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你好,是填寫5萬 不把以前年度數(shù)據(jù)累計的,只是本年季度累計
2017-08-03 17:04:16
你好,因為什么原因不同的 ?
2020-02-11 10:42:15
您好!是的。
2017-03-29 17:37:09
直接按免稅的收入填寫收入的數(shù)據(jù),就是直接在增值稅附表一最后兩行填寫,以及增值稅減免稅申報表填寫
2023-08-14 14:59:27
你好 客戶不要票的 是你的收入你要及時做無票收入交稅的 如果你之前沒做無票收入 現(xiàn)在一次性做可能稅局問喊你們解釋 少交的稅費會產(chǎn)生滯納金的
2018-12-20 10:41:25
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