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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-08-03 18:56

是的,這個(gè)不影響的,余額表是借貸方余額互抵后的差額。

@ 追問

2017-08-04 08:51

老師,如果我的應(yīng)交稅費(fèi)想寫成印花稅的2698.08,這樣的話資產(chǎn)復(fù)債表就不平了,因?yàn)槟莻€(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交   852.59本是借方余額,現(xiàn)在是貸方的-852.59,老師,您幫著看一下

方老師 解答

2017-08-04 13:12

怎么會(huì)不平衡,每個(gè)科目的明細(xì)余額互抵后不影響你報(bào)表的平衡。你未交增值稅的級次從余額表設(shè)置的不太對,未交增值稅是二級科目,你設(shè)成三級了。 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 852.59本是借方余額,現(xiàn)在是貸方的-852.59,你這個(gè)變成貸方的原因是什么,你看下明細(xì)增值稅科目下的各明細(xì)賬。

@ 追問

2017-08-04 13:28

老師,未交增值稅怎么是二級呢,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅這不是三級的嗎?,那我現(xiàn)在如何調(diào)整

@ 追問

2017-08-04 13:30

老師,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交    是幾級科目?

方老師 解答

2017-08-04 13:37

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 這個(gè)是正確的,應(yīng)交稅費(fèi)下三級科目。

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是的,這個(gè)不影響的,余額表是借貸方余額互抵后的差額。
2017-08-03 18:56:19
你好,不屬于 在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下屬于
2016-12-20 14:08:54
你好,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用——印花稅
2016-12-20 14:15:31
如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方是5萬元,而未交增值稅、附加稅、印花稅等科目的貸方余額合計(jì)只有2萬元,那么科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)一級科目是負(fù)數(shù)余額-3萬元,這種情況通常存在一定問題。 通常情況下,應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)正數(shù)科目,因?yàn)槠髽I(yè)需要支付各種稅款。如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方大于其他科目的貸方余額,那么科目余額表上的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額應(yīng)該是正數(shù)。 如果資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目也是負(fù)數(shù),這可能是因?yàn)槠髽I(yè)在計(jì)算稅款時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤或者存在其他不合理的會(huì)計(jì)處理。此外,企業(yè)可能存在尚未繳納的稅款或者稅務(wù)方面的問題,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目為負(fù)數(shù)。
2023-09-14 16:28:10
印花稅也可以設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,只用設(shè)置三級明細(xì)科目
2018-10-31 16:45:01
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