
公司剛成立現(xiàn)在沒有收入,沒有銷項(xiàng)稅,是不是現(xiàn)在做賬先做購入稅控盤 等隨后有收入了在做減低增值稅稅額
答: 你好!是的。就是你說的這樣做。
本月進(jìn)項(xiàng)稅額2790.67 銷項(xiàng)稅2996.29 稅控盤進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出43.44. 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是一般人,銷項(xiàng)稅額9465.76。進(jìn)項(xiàng)稅額8897.58.其中稅控盤抵扣560元稅額(稅控盤的分錄是,借:預(yù)付賬款-稅控盤560貸,現(xiàn)金560)。實(shí)際應(yīng)交8.18元稅款。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅該如何寫分錄。
答: 借銷項(xiàng)稅額 9465.76貸進(jìn)項(xiàng)稅額,8897.58.減免稅額 560 轉(zhuǎn)出未交增值稅 9465.76-8897.58-280 抵減做借管理費(fèi)用 -560 借減免稅額 560 借管理費(fèi)用560 貸預(yù)付賬款560

